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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.

Última atualização:
2026-02-24 13:00:33
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 65 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 64 resultados para o ano 2026
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Data Nº Empenho Parcela Favorecido Valor Pago Valor Retido Detalhes
27/02/2026 2026NE0000024 0000002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
R$ 90,90 R$ 0,00
26/02/2026 2026NE0000054 0000001
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
R$ 1.400,00 R$ 0,00
26/02/2026 2026NE0000038 0000001
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
R$ 652,05 R$ 0,00
26/02/2026 2026NE0000025 0000002
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
R$ 1.621,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000053 0000001
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
R$ 1.800,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000053 0000002
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
R$ 600,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000052 0000001
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
R$ 2.400,00 R$ 0,00
21/02/2026 2026NE0000020 0000001
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE VEREADOR E COMISSIONADO DO PODER LEGISLATIVO
R$ 11.982,13 R$ 0,00
20/02/2026 2026NE0000040 0000001
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
R$ 3.500,00 R$ 0,00
20/02/2026 2026NE0000039 0000001
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
R$ 3.500,00 R$ 0,00
13/02/2026 2026NE0000041 0000001
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
R$ 3.500,00 R$ 0,00
12/02/2026 2026NE0000042 0000001
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
R$ 2.406,50 R$ 0,00
12/02/2026 2026NE0000037 0000001
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
R$ 3.350,00 R$ 0,00
12/02/2026 2026NE0000036 0000001
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
R$ 4.800,00 R$ 0,00
12/02/2026 2026NE0000035 0000001
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
R$ 3.500,00 R$ 0,00
12/02/2026 2026NE0000034 0000001
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
R$ 1.200,00 R$ 0,00
12/02/2026 2026NE0000021 0000003
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
R$ 1.900,00 R$ 0,00
11/02/2026 2026NE0000050 0000002
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
R$ 235,83 R$ 0,00
11/02/2026 2026NE0000033 0000001
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
R$ 6.500,00 R$ 0,00
11/02/2026 2026NE0000032 0000001
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
R$ 5.000,00 R$ 0,00
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Liquidacao Favorecido Valor Liquidado Detalhes
02/01/2026 2026NE0000024 0000002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas e tarifas de administração financeira, manutenção de conta e serviços bancários diversos, debitados na C/C 007-0, Agência 2130 - CEF, de titularid
R$ 90,90
24/02/2026 2026NE0000054 0000001
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
R$ 1.400,00
03/02/2026 2026NE0000038 0000001
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
R$ 652,05
02/01/2026 2026NE0000025 0000002
64.188.283 LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA
64.188.283/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESASSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNA NA ÁREA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO MANTER ORGANIZADO E LIMPO OS IMÓVEIS E MOVEIS DA CÂMA
R$ 1.621,00
24/02/2026 2026NE0000053 0000001
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
R$ 2.400,00
24/02/2026 2026NE0000052 0000001
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
R$ 2.400,00
03/02/2026 2026NE0000040 0000001
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
R$ 3.500,00
03/02/2026 2026NE0000039 0000001
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
R$ 3.500,00
03/02/2026 2026NE0000041 0000001
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
R$ 3.500,00
03/02/2026 2026NE0000042 0000001
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
R$ 2.406,50
03/02/2026 2026NE0000037 0000001
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
R$ 3.350,00
03/02/2026 2026NE0000036 0000001
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
R$ 4.800,00
03/02/2026 2026NE0000035 0000001
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
R$ 3.500,00
03/02/2026 2026NE0000034 0000001
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE TRANSMISSÕES DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL VIA (RADIO COMUNITÁRIA VALE DO RIO BRIGIDA FM) DAS SESSÕES PLENARIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, SESSÕES SOLENE
R$ 1.200,00
02/01/2026 2026NE0000021 0000003
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
Valor que se empenha referente à aquisição de combustível para a manutenção do fluxo de transporte e atividades parlamentares desta Câmara, utilizando veículo de placa (Locado), visando o deslocamento
R$ 1.900,00
09/02/2026 2026NE0000050 0000002
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
R$ 235,83
03/02/2026 2026NE0000033 0000001
AGRIPINO SOARES VIEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL
50.943.204/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE .PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
R$ 6.500,00
03/02/2026 2026NE0000032 0000002
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
R$ 5.000,00
03/02/2026 2026NE0000032 0000001
JEFFERSON SALU GALVAO
22.588.386/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO SERVICOS FORNECIMENTO INSTALACAO TREINAMENTO E MANUTENCAO SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE
R$ 5.000,00
19/01/2026 2026NE0000027 0000002
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Câmara Municipal de Granito-PE, conforme especificações constantes no
R$ 39.873,30
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Data Nº Empenho Tipo Favorecido(a) Licitação Valor Empenhado Detalhes
24/02/2026 2026NE0000054 Ordinário
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Importância empenhada referente ao pagamento de taxas de inscrição em favor da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) , destinadas à participação dos Vereadores Onofre Neto e Rozali Eufrasina no Co
Carregando...
R$ 1.400,00
24/02/2026 2026NE0000053 Ordinário
ROZALI EUFRAUSINA DE OLIVEIRA
403.XXX.XXX-20
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereadora ROZALI EUFRASINA , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda Recife-PE entre os dias 24/02/2026 e 28/
Carregando...
R$ 2.400,00
24/02/2026 2026NE0000052 Ordinário
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
080.XXX.XXX-98
Importância empenhada para pagamento de diárias em favor do Vereador Onofre Eufrásio de Luna Neto , referente ao deslocamento oficial para as cidades de Paulista e Olinda-PE entre os dias 24/02/2026 e
Carregando...
R$ 2.400,00
09/02/2026 2026NE0000051 Ordinário
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
Valor que se empenha de serviços de cobertura fotográfica de reuniões e audiências em órgãos da administração pública estadual e federal em Recife-PE, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2026, visan
Carregando...
R$ 600,00
09/02/2026 2026NE0000050 Estimativo
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para suprimento de combustível destinado ao veículo a serviço do Poder Legislativo, visando a cobertura do trajeto Granito/Recife/Granito (aprox. 1.200km ida e volta) e deslocame
Carregando...
R$ 835,83
09/02/2026 2026NE0000049 Ordinário
FILIPE CORDEIRO BELÉM
107.XXX.XXX-12
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
Carregando...
R$ 1.200,00
09/02/2026 2026NE0000048 Ordinário
FRANCISCO LEONEL FERREIRA JUNIOR
103.XXX.XXX-42
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
Carregando...
R$ 1.200,00
09/02/2026 2026NE0000047 Ordinário
MARIA DE FATIMA LUSTOSA DE ARAUJO ALENCAR
304.XXX.XXX-95
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
Carregando...
R$ 1.200,00
09/02/2026 2026NE0000046 Ordinário
ANA MARIA DE OLIVEIRA PEIXOTO
027.XXX.XXX-93
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
Carregando...
R$ 1.200,00
09/02/2026 2026NE0000045 Ordinário
FRANCISCO DUARTE GABRIEL
485.XXX.XXX-53
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
Carregando...
R$ 1.200,00
09/02/2026 2026NE0000044 Ordinário
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
024.XXX.XXX-52
Importância empenhada para pagamento de diárias (09 a 11/02/2026) em favor do Vereador acima, em virtude de viagem à Capital do Estado (Recife) para representação parlamentar e articulação política. A
Carregando...
R$ 1.200,00
03/02/2026 2026NE0000043 Global
UVP - UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Valor que se empenha para fazer face à despesa com a contribuição mensal/anuidade em favor da União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, referente ao exercício de 2026, visando o fortalecimento da repr
Carregando...
R$ 4.800,00
03/02/2026 2026NE0000042 Ordinário
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Carregando...
R$ 2.406,50
03/02/2026 2026NE0000041 Ordinário
JONILDO A. LUCENA
04.692.649/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇAO DAS REUNIAO DA CAMARA EM SISTEMA DE CARRO DE SOM E ORGANIZAÇAO DE CEREMONIAL ONDE ESTIVER PRESENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GRA
Carregando...
R$ 3.500,00
03/02/2026 2026NE0000040 Global
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICAS E APOIO NA ALIMENTACAO DAS INFORMACOES NO MODULO CON
Carregando...
R$ 38.500,00
03/02/2026 2026NE0000039 Ordinário
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES E AUXILIAR NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO E A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO BANCO DE IDEIAS DO PROCESSO L
Carregando...
R$ 3.500,00
03/02/2026 2026NE0000038 Estimativo
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTO-ME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Carregando...
R$ 8.400,00
03/02/2026 2026NE0000037 Ordinário
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QEUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TI E AUDIOVISUAL, COMPREENDENDO: SUPORTE TECNICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO: OPERACAO, MONITORA
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R$ 3.350,00
03/02/2026 2026NE0000036 Ordinário
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUTEAR DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ASSESSORAMENTO OPERACIONALIZACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DE
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R$ 4.800,00
03/02/2026 2026NE0000035 Ordinário
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO POR KM LIVRE, com capacidade para 05 passageiros, incluso motorista (CONTRATADO) e o combustível sob a responsabilidade da câmara (CONTR
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R$ 3.500,00